EMPENHO: 09010025 - DATA: 27/01/2020

Informações do empenho

Número do empenho: 09010025

Data: 27/01/2020

Valor: R$ 1.112,80

Fornecedor: D R GOMES INFORMATICA ME

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA


Informações do orçamento

Categoria econômica: S.A.A.E

Orgão: 90 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE

Unid. orçamentária: 90.90 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE

Proj. atividade: 2.099 - OPERACIONALIZACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABAST. D`AGUA- SAAE

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: -

Sub-função: -

Fonte de recurso: -

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE RECARGA DE TONER HP M402DN E SUPORTE E MANUTENCAO NOS COMPUTADORES DO SAAE DESTE MUNICIPIO

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
27/01/2020 2020 1.112,80

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
29/01/2020 09010025 - 001 - 000 2020 1.112,80

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