EMPENHO: 09050017 - DATA: 14/05/2020

Informações do empenho

Número do empenho: 09050017

Data: 14/05/2020

Valor: R$ 80,00

Fornecedor: CICERA M RUFINO

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA


Informações do orçamento

Categoria econômica: S.A.A.E

Orgão: 90 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE

Unid. orçamentária: 90.90 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE

Proj. atividade: 2.099 - OPERACIONALIZACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABAST. D`AGUA- SAAE

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: -

Sub-função: -

Fonte de recurso: -

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LIMPEZA DO AR CONDICIONADO DA SALA DO DIRETOR DO SAAE DE IPU

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
14/05/2020 2020 80,00

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
15/05/2020 09050017 - 001 - 000 2020 80,00

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