EMPENHO: 09060026 - DATA: 17/06/2021

Informações do empenho

Número do empenho: 09060026

Data: 17/06/2021

Valor: R$ 431.828,55

Fornecedor: ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA


Informações do orçamento

Categoria econômica: S.A.A.E

Orgão: 90 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE

Unid. orçamentária: 90.90 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE

Proj. atividade: 2.100 - OPERACIONALIZACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABAST. D`AGUA- SAAE

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: -

Sub-função: -

Fonte de recurso: -

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO A ENEL, REFERENTE A PARCELA INICIAL NO VALOR DE R$431.828,55 (QUATROCENTOS E TRINTA E UM MIL OITOCENTOS E VINTE E OITO REAIS E 55 CENTAVOS), CONFORME CONTRATO NUMERO 300000971441 FIRMADO ENTRE O SAAE E A ENEL.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
17/06/2021 2021 431.828,55
17/06/2021 2021 431.828,55
17/06/2021 2021 431.828,55
17/06/2021 2021 431.828,55

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
17/06/2021 09060026 - 001 - 000 2021 431.828,55
17/06/2021 09060026 - 001 - 000 2021 431.828,55
17/06/2021 09060026 - 001 - 000 2021 431.828,55
17/06/2021 09060026 - 001 - 000 2021 431.828,55

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