EMPENHO: 09070012 - DATA: 06/07/2021

Informações do empenho

Número do empenho: 09070012

Data: 06/07/2021

Valor: R$ 2.580,00

Fornecedor: AUTO POSTO IRACEMA LTDA

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO


Informações do orçamento

Categoria econômica: S.A.A.E

Orgão: 90 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE

Unid. orçamentária: 90.90 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE

Proj. atividade: 2.100 - OPERACIONALIZACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABAST. D`AGUA- SAAE

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Função: -

Sub-função: -

Fonte de recurso: -

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER O SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SAAE DE IPU, CONFORME CONTRATO.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
06/07/2021 2021 2.580,00
06/07/2021 2021 2.580,00
06/07/2021 2021 2.580,00
06/07/2021 2021 2.580,00

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
14/07/2021 09070012 - 001 - 000 2021 2.580,00
14/07/2021 09070012 - 001 - 000 2021 2.580,00
14/07/2021 09070012 - 001 - 000 2021 2.580,00
14/07/2021 09070012 - 001 - 000 2021 2.580,00

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