EMPENHO: 09070028 - DATA: 27/07/2021

Informações do empenho

Número do empenho: 09070028

Data: 27/07/2021

Valor: R$ 282,00

Fornecedor: JOSÉ DE OLIVEIRA ALMEIDA-ME

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA


Informações do orçamento

Categoria econômica: S.A.A.E

Orgão: 90 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE

Unid. orçamentária: 90.90 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE

Proj. atividade: 2.100 - OPERACIONALIZACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABAST. D`AGUA- SAAE

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: -

Sub-função: -

Fonte de recurso: -

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TORNO MECANICO COM SERVICO DE RESTAURACAO DO EIXO E DO FRISADO DA BOMBA DA LOCALIDADE DO BONITO EM FAVOR DO SAAE DESTE MUNIPIO.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
27/07/2021 2021 282,00
27/07/2021 2021 282,00
27/07/2021 2021 282,00
27/07/2021 2021 282,00

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
28/07/2021 09070028 - 001 - 000 2021 282,00
28/07/2021 09070028 - 001 - 000 2021 282,00
28/07/2021 09070028 - 001 - 000 2021 282,00
28/07/2021 09070028 - 001 - 000 2021 282,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON