EMPENHO: 09070029 - DATA: 27/07/2021

Informações do empenho

Número do empenho: 09070029

Data: 27/07/2021

Valor: R$ 350,00

Fornecedor: LUIS FELIPE FARIAS MARTINS

Natureza: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA


Informações do orçamento

Categoria econômica: S.A.A.E

Orgão: 90 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE

Unid. orçamentária: 90.90 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE

Proj. atividade: 2.100 - OPERACIONALIZACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABAST. D`AGUA- SAAE

Natureza: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Função: -

Sub-função: -

Fonte de recurso: -

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMPRESSORA DCP-8080DN BROTHER PARA A MANUTENCAO DOS SERVICOS DO ESCRITORIO DO SAAE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
27/07/2021 2021 350,00
27/07/2021 2021 350,00
27/07/2021 2021 350,00
27/07/2021 2021 350,00

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
28/07/2021 09070029 - 001 - 000 2021 350,00
28/07/2021 09070029 - 001 - 000 2021 350,00
28/07/2021 09070029 - 001 - 000 2021 350,00
28/07/2021 09070029 - 001 - 000 2021 350,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON