EMPENHO: 09080035 - DATA: 25/08/2021

Informações do empenho

Número do empenho: 09080035

Data: 25/08/2021

Valor: R$ 1.119,70

Fornecedor: TERRA QUA COM. E SERV. DE EQ.AGRICOLAS LTDA

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO


Informações do orçamento

Categoria econômica: S.A.A.E

Orgão: 90 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE

Unid. orçamentária: 90.90 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE

Proj. atividade: 2.100 - OPERACIONALIZACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABAST. D`AGUA- SAAE

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Função: -

Sub-função: -

Fonte de recurso: -

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENCAO DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DESTE MUNICIPIO.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
25/08/2021 2021 1.119,70
25/08/2021 2021 1.119,70
25/08/2021 2021 1.119,70
25/08/2021 2021 1.119,70

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
29/09/2021 09080035 - 001 - 000 2021 559,85
29/09/2021 09080035 - 001 - 000 2021 559,85
29/09/2021 09080035 - 001 - 000 2021 559,85
29/09/2021 09080035 - 001 - 000 2021 559,85

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON