EMPENHO: 09080045 - DATA: 31/08/2021

Informações do empenho

Número do empenho: 09080045

Data: 31/08/2021

Valor: R$ 626,16

Fornecedor: MEGA LUX COM. SERV. MAT. ELET. HID. LTDA

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO


Informações do orçamento

Categoria econômica: S.A.A.E

Orgão: 90 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE

Unid. orçamentária: 90.90 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE

Proj. atividade: 2.100 - OPERACIONALIZACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABAST. D`AGUA- SAAE

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Função: -

Sub-função: -

Fonte de recurso: -

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE UM DISJUNTOR DA CASA DE CULTURA EM FAVOR DO SAAE DESTE MUNICIPIO.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
31/08/2021 2021 626,16
31/08/2021 2021 626,16
31/08/2021 2021 626,16
31/08/2021 2021 626,16

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
22/09/2021 09080045 - 001 - 000 2021 626,16
22/09/2021 09080045 - 001 - 000 2021 626,16
22/09/2021 09080045 - 001 - 000 2021 626,16
22/09/2021 09080045 - 001 - 000 2021 626,16

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