EMPENHO: 09090019 - DATA: 20/09/2021

Informações do empenho

Número do empenho: 09090019

Data: 20/09/2021

Valor: R$ 595,00

Fornecedor: FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA ME

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA


Informações do orçamento

Categoria econômica: S.A.A.E

Orgão: 90 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE

Unid. orçamentária: 90.90 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE

Proj. atividade: 2.100 - OPERACIONALIZACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABAST. D`AGUA- SAAE

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: -

Sub-função: -

Fonte de recurso: -

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMPRESSORA SAMSUNG SCX 5835NX, COM MANUTENCAO E RECARGA DE CARTUCHO PARA MANUTENCAO DO SAAE DESTE MUNICIPIO.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
20/09/2021 2021 595,00
20/09/2021 2021 595,00
20/09/2021 2021 595,00
20/09/2021 2021 595,00

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
29/09/2021 09090019 - 001 - 000 2021 595,00
29/09/2021 09090019 - 001 - 000 2021 595,00
29/09/2021 09090019 - 001 - 000 2021 595,00
29/09/2021 09090019 - 001 - 000 2021 595,00

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