EMPENHO: 09100020 - DATA: 08/10/2021

Informações do empenho

Número do empenho: 09100020

Data: 08/10/2021

Valor: R$ 33.540,64

Fornecedor: ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA


Informações do orçamento

Categoria econômica: S.A.A.E

Orgão: 90 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE

Unid. orçamentária: 90.90 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE

Proj. atividade: 2.100 - OPERACIONALIZACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABAST. D`AGUA- SAAE

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: -

Sub-função: -

Fonte de recurso: -

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS ÁREAS DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA, ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS, PRÉDIO DO SAAE E UINIDADES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS LOCALIDADES E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE IPU NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2021.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
08/10/2021 2021 33.540,64
08/10/2021 2021 33.540,64
08/10/2021 2021 33.540,64
08/10/2021 2021 33.540,64

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
08/10/2021 09100020 - 001 - 000 2021 33.540,64
08/10/2021 09100020 - 001 - 000 2021 33.540,64
08/10/2021 09100020 - 001 - 000 2021 33.540,64
08/10/2021 09100020 - 001 - 000 2021 33.540,64

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