EMPENHO: 09110035 - DATA: 24/11/2021

Informações do empenho

Número do empenho: 09110035

Data: 24/11/2021

Valor: R$ 64,80

Fornecedor: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES EMBRATEL

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA


Informações do orçamento

Categoria econômica: S.A.A.E

Orgão: 90 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE

Unid. orçamentária: 90.90 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE

Proj. atividade: 2.100 - OPERACIONALIZACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABAST. D`AGUA- SAAE

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: -

Sub-função: -

Fonte de recurso: -

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA, DOS TELEFONES, INSTALADOS E FUNCIONANDO JUNTO AO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE IPU NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2021.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
24/11/2021 2021 64,80
24/11/2021 2021 64,80
24/11/2021 2021 64,80
24/11/2021 2021 64,80

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
24/11/2021 09110035 - 001 - 000 2021 64,80
24/11/2021 09110035 - 001 - 000 2021 64,80
24/11/2021 09110035 - 001 - 000 2021 64,80
24/11/2021 09110035 - 001 - 000 2021 64,80

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