EMPENHO: 09010019 - DATA: 05/01/2022

Informações do empenho

Número do empenho: 09010019

Data: 05/01/2022

Valor: R$ 195,00

Fornecedor: JOSÉ DE OLIVEIRA ALMEIDA-ME

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA


Informações do orçamento

Categoria econômica: S.A.A.E

Orgão: 90 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE

Unid. orçamentária: 90.90 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE

Proj. atividade: 2.095 - OPERACIONALIZACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABAST. D`AGUA- SAAE

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: -

Sub-função: -

Fonte de recurso: -

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE TORNO MECANICO NA RESTAURACAO DO FRISADO DE UMA BOMBA DE 0,5CV DA LOCALIDADE DE SITIO CAMPESTRE NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE IPU.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
05/01/2022 2022 195,00

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
05/01/2022 09010019 - 001 - 000 2022 195,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON