EMPENHO: 09090017 - DATA: 19/09/2022

Informações do empenho

Número do empenho: 09090017

Data: 19/09/2022

Valor: R$ 230,00

Fornecedor: LOGOS COMERCIAL E TECNICA LTDA

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA


Informações do orçamento

Categoria econômica: S.A.A.E

Orgão: 90 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE

Unid. orçamentária: 90.90 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE

Proj. atividade: 2.095 - OPERACIONALIZACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABAST. D`AGUA- SAAE

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: -

Sub-função: -

Fonte de recurso: -

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSERTO DE UMA IMPRESSORA BROTHER DCP 8080DN SERIE U62269D2J2193718 LOCALIZADO NO PREDIO DO SAAE DESTE MUNICIPIO

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
19/09/2022 2022 230,00

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
21/09/2022 09090017 - 001 - 000 2022 230,00

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