EMPENHO: 09020039 - DATA: 13/02/2023

Informações do empenho

Número do empenho: 09020039

Data: 13/02/2023

Valor: R$ 1.355,00

Fornecedor: MOVENORD MOVEIS DO NORDESTE LTDA

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO


Informações do orçamento

Categoria econômica: S.A.A.E

Orgão: 90 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE

Unid. orçamentária: 90.90 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE

Proj. atividade: 2.093 - OPERACIONALIZACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABAST. D`AGUA- SAAE

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Função: -

Sub-função: -

Fonte de recurso: -

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE CADEIRAS DE ESCRITORIO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAAE DESTE MUNICIPIO.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
13/02/2023 2023 1.355,00

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
18/04/2023 09020039 - 001 - 000 2023 677,50

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