EMPENHO: 09030012 - DATA: 03/03/2023

Informações do empenho

Número do empenho: 09030012

Data: 03/03/2023

Valor: R$ 2.222,79

Fornecedor: ISELETRICA LTDA

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO


Informações do orçamento

Categoria econômica: S.A.A.E

Orgão: 90 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE

Unid. orçamentária: 90.90 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE

Proj. atividade: 2.093 - OPERACIONALIZACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABAST. D`AGUA- SAAE

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Função: -

Sub-função: -

Fonte de recurso: -

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DO SAAE DESTE MUNICIPIO.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
03/03/2023 2023 2.222,79

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
07/03/2023 09030012 - 001 - 000 2023 2.222,79

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