EMPENHO: 09030015 - DATA: 07/03/2023

Informações do empenho

Número do empenho: 09030015

Data: 07/03/2023

Valor: R$ 84,00

Fornecedor: ANA PAULA GOMES DIAS ME

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO


Informações do orçamento

Categoria econômica: S.A.A.E

Orgão: 90 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE

Unid. orçamentária: 90.90 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE

Proj. atividade: 2.093 - OPERACIONALIZACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABAST. D`AGUA- SAAE

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Função: -

Sub-função: -

Fonte de recurso: -

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAAE DESTE MUNICIPIO

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
07/03/2023 2023 84,00

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
15/03/2023 09030015 - 001 - 000 2023 84,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON