EMPENHO: 09050025 - DATA: 17/05/2023

Informações do empenho

Número do empenho: 09050025

Data: 17/05/2023

Valor: R$ 4.480,00

Fornecedor: MARCOS ANTONIO DE ARAUJO SOUSA

Natureza: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA


Informações do orçamento

Categoria econômica: S.A.A.E

Orgão: 90 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE

Unid. orçamentária: 90.90 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE

Proj. atividade: 2.093 - OPERACIONALIZACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABAST. D`AGUA- SAAE

Natureza: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Função: -

Sub-função: -

Fonte de recurso: -

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM ROTORES DAS ADUTORAS DO ACUDEARARAS DISTRITO DE FLORES E LOCALIDADE DE BONITO NA CIDADE DE IPU.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
17/05/2023 2023 4.480,00

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
18/05/2023 09050025 - 001 - 000 2023 4.480,00

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