EMPENHO: 09050031 - DATA: 23/05/2023

Informações do empenho

Número do empenho: 09050031

Data: 23/05/2023

Valor: R$ 240,00

Fornecedor: M VANIA MARTINS DA SILVA ME

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO


Informações do orçamento

Categoria econômica: S.A.A.E

Orgão: 90 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE

Unid. orçamentária: 90.90 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE

Proj. atividade: 2.093 - OPERACIONALIZACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABAST. D`AGUA- SAAE

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Função: -

Sub-função: -

Fonte de recurso: -

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS GLP 13KG PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAAE DESTE MUNICIPIO.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
23/05/2023 2023 240,00

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
24/05/2023 09050031 - 001 - 000 2023 240,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON