EMPENHO: 09050034 - DATA: 24/05/2023

Informações do empenho

Número do empenho: 09050034

Data: 24/05/2023

Valor: R$ 130,00

Fornecedor: ANA PAULA GOMES DIAS ME

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO


Informações do orçamento

Categoria econômica: S.A.A.E

Orgão: 90 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE

Unid. orçamentária: 90.90 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE

Proj. atividade: 2.093 - OPERACIONALIZACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABAST. D`AGUA- SAAE

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Função: -

Sub-função: -

Fonte de recurso: -

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE TELEFONES PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESCRITORIO DO SAAE DESTE MUNICIPIO.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
24/05/2023 2023 130,00

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
31/05/2023 09050034 - 001 - 000 2023 130,00

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