EMPENHO: 09020021 - DATA: 21/02/2024

Informações do empenho

Número do empenho: 09020021

Data: 21/02/2024

Valor: R$ 700,00

Fornecedor: FRANCISCO DAS CHAGAS ARRUDA 92059759315

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA


Informações do orçamento

Categoria econômica: S.A.A.E

Orgão: 90 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE

Unid. orçamentária: 90.90 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE

Proj. atividade: 2.079 - OPERACIONALIZACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABAST. D`AGUA- SAAE

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: -

Sub-função: -

Fonte de recurso: -

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO CORRETIVA EM UM EIXO E UM ROTOR DE 100CV DA ESTACAO DE BOMBEAMENTO DO ARARAS, EM FAVOR DO SAAE DESTE MUNICIPIO.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
21/02/2024 2024 700,00

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
27/02/2024 09020021 - 001 - 000 2024 700,00

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