EMPENHO: 09110020 - DATA: 24/11/2020

Informações do empenho

Número do empenho: 09110020

Data: 24/11/2020

Valor: R$ 121,80

Fornecedor: MEGA LUX COM. SERV. MAT. ELET. HID. LTDA

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO


Informações do orçamento

Categoria econômica: S.A.A.E

Orgão: 90 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE

Unid. orçamentária: 90.90 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE

Proj. atividade: 2.099 - OPERACIONALIZACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABAST. D`AGUA- SAAE

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Função: -

Sub-função: -

Fonte de recurso: -

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE FUSIVEIS PARA EQUIPAMENTO DE ALTA TENSAO DO SAAE DE IPU DESTE MUNICIPIO.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
24/11/2020 2020 121,80

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
02/12/2020 09110020 - 001 - 000 2020 121,80

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