EMPENHO: 09120017 - DATA: 15/12/2020

Informações do empenho

Número do empenho: 09120017

Data: 15/12/2020

Valor: R$ 1.800,00

Fornecedor: CARLOS DAVID VIEIRA MARTINS

Natureza: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA


Informações do orçamento

Categoria econômica: S.A.A.E

Orgão: 90 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE

Unid. orçamentária: 90.90 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE

Proj. atividade: 2.099 - OPERACIONALIZACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABAST. D`AGUA- SAAE

Natureza: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Função: -

Sub-função: -

Fonte de recurso: -

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO DE COMPUTADORES DO SAAE DESTE MUNICIPIO

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
15/12/2020 2020 1.800,00

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
16/12/2020 09120017 - 001 - 000 2020 1.800,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON