EMPENHO: 09020019 - DATA: 15/02/2021

Informações do empenho

Número do empenho: 09020019

Data: 15/02/2021

Valor: R$ 408,50

Fornecedor: F. G. MESQUITA MARINHO CONSTRUCOES - ME

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO


Informações do orçamento

Categoria econômica: S.A.A.E

Orgão: 90 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE

Unid. orçamentária: 90.90 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE

Proj. atividade: 2.100 - OPERACIONALIZACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABAST. D`AGUA- SAAE

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Função: -

Sub-função: -

Fonte de recurso: -

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MADEIRA PARA MANUTENCAO DA AREA DE CAPTACAO DE AGUA, DA CASA DE BOMBAS, DA LOCALIDADE DE BONITO EM FAVOR DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DESTE MUNICIPIO.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
15/02/2021 2021 408,50
15/02/2021 2021 408,50
15/02/2021 2021 408,50
15/02/2021 2021 408,50

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
17/02/2021 09020019 - 001 - 000 2021 408,50
17/02/2021 09020019 - 001 - 000 2021 408,50
17/02/2021 09020019 - 001 - 000 2021 408,50
17/02/2021 09020019 - 001 - 000 2021 408,50

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