EMPENHO: 09040001 - DATA: 05/04/2021

Informações do empenho

Número do empenho: 09040001

Data: 05/04/2021

Valor: R$ 1.103,35

Fornecedor: MEGA LUX COM. SERV. MAT. ELET. HID. LTDA

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO


Informações do orçamento

Categoria econômica: S.A.A.E

Orgão: 90 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE

Unid. orçamentária: 90.90 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE

Proj. atividade: 2.100 - OPERACIONALIZACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABAST. D`AGUA- SAAE

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Função: -

Sub-função: -

Fonte de recurso: -

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A MANUTENCAO DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DESTE MUNICIPIO.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
05/04/2021 2021 1.103,35
05/04/2021 2021 1.103,35
05/04/2021 2021 1.103,35
05/04/2021 2021 1.103,35

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
28/04/2021 09040001 - 001 - 000 2021 1.103,35
28/04/2021 09040001 - 001 - 000 2021 1.103,35
28/04/2021 09040001 - 001 - 000 2021 1.103,35
28/04/2021 09040001 - 001 - 000 2021 1.103,35

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