EMPENHO: 09040023 - DATA: 16/04/2021

Informações do empenho

Número do empenho: 09040023

Data: 16/04/2021

Valor: R$ 440,00

Fornecedor: CERCOL ROLAMENTOS E CORREIAS

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO


Informações do orçamento

Categoria econômica: S.A.A.E

Orgão: 90 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE

Unid. orçamentária: 90.90 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE

Proj. atividade: 2.100 - OPERACIONALIZACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABAST. D`AGUA- SAAE

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Função: -

Sub-função: -

Fonte de recurso: -

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ROLAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO, SAAE DESTE MUNICIPIO.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
16/04/2021 2021 440,00
16/04/2021 2021 440,00
16/04/2021 2021 440,00
16/04/2021 2021 440,00

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
12/05/2021 09040023 - 001 - 000 2021 440,00
12/05/2021 09040023 - 001 - 000 2021 440,00
12/05/2021 09040023 - 001 - 000 2021 440,00
12/05/2021 09040023 - 001 - 000 2021 440,00

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