EMPENHO: 09050017 - DATA: 06/05/2021

Informações do empenho

Número do empenho: 09050017

Data: 06/05/2021

Valor: R$ 1.129,60

Fornecedor: J L DE FREITAS SOBRINHO ME

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO


Informações do orçamento

Categoria econômica: S.A.A.E

Orgão: 90 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE

Unid. orçamentária: 90.90 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE

Proj. atividade: 2.100 - OPERACIONALIZACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABAST. D`AGUA- SAAE

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Função: -

Sub-função: -

Fonte de recurso: -

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO FORMICIDAS E DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL PARA OS SERVIDORES DO SAAE DESTE MUNICIPIO.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
06/05/2021 2021 1.129,60
06/05/2021 2021 1.129,60
06/05/2021 2021 1.129,60
06/05/2021 2021 1.129,60

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
12/05/2021 09050017 - 001 - 000 2021 1.129,60
12/05/2021 09050017 - 001 - 000 2021 1.129,60
12/05/2021 09050017 - 001 - 000 2021 1.129,60
12/05/2021 09050017 - 001 - 000 2021 1.129,60

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