EMPENHO: 09050033 - DATA: 21/05/2021

Informações do empenho

Número do empenho: 09050033

Data: 21/05/2021

Valor: R$ 430,00

Fornecedor: JOSÉ DE OLIVEIRA ALMEIDA-ME

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA


Informações do orçamento

Categoria econômica: S.A.A.E

Orgão: 90 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE

Unid. orçamentária: 90.90 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE

Proj. atividade: 2.100 - OPERACIONALIZACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABAST. D`AGUA- SAAE

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: -

Sub-função: -

Fonte de recurso: -

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TORNO MECANICO COM REDUCAO DO ANEL DE LUVA GIBU EM FAVOR DO SAAE DESTE MUNIPIO.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
21/05/2021 2021 430,00
21/05/2021 2021 430,00
21/05/2021 2021 430,00
21/05/2021 2021 430,00

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
26/05/2021 09050033 - 001 - 000 2021 430,00
26/05/2021 09050033 - 001 - 000 2021 430,00
26/05/2021 09050033 - 001 - 000 2021 430,00
26/05/2021 09050033 - 001 - 000 2021 430,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON