EMPENHO: 09050040 - DATA: 27/05/2021

Informações do empenho

Número do empenho: 09050040

Data: 27/05/2021

Valor: R$ 13.602,30

Fornecedor: VALE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO


Informações do orçamento

Categoria econômica: S.A.A.E

Orgão: 90 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE

Unid. orçamentária: 90.90 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE

Proj. atividade: 2.100 - OPERACIONALIZACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABAST. D`AGUA- SAAE

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Função: -

Sub-função: -

Fonte de recurso: -

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO E DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAAE DESTE MUNICIPIO.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
27/05/2021 2021 13.602,30
27/05/2021 2021 13.602,30
27/05/2021 2021 13.602,30
27/05/2021 2021 13.602,30

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
02/06/2021 09050040 - 001 - 000 2021 13.602,30
02/06/2021 09050040 - 001 - 000 2021 13.602,30
02/06/2021 09050040 - 001 - 000 2021 13.602,30
02/06/2021 09050040 - 001 - 000 2021 13.602,30

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