EMPENHO: 09060003 - DATA: 01/06/2021

Informações do empenho

Número do empenho: 09060003

Data: 01/06/2021

Valor: R$ 361,00

Fornecedor: LOGOS COMERCIAL E TECNICA LTDA

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA


Informações do orçamento

Categoria econômica: S.A.A.E

Orgão: 90 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE

Unid. orçamentária: 90.90 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE

Proj. atividade: 2.100 - OPERACIONALIZACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABAST. D`AGUA- SAAE

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: -

Sub-função: -

Fonte de recurso: -

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UMA IMPRESSORA HP LASER JET PRO M402DN SERIE BRBSHCN1L3 PARA MANUTENCAO DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DESTE MUNICIPIO.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
01/06/2021 2021 361,00
01/06/2021 2021 361,00
01/06/2021 2021 361,00
01/06/2021 2021 361,00

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
09/06/2021 09060003 - 001 - 000 2021 361,00
09/06/2021 09060003 - 001 - 000 2021 361,00
09/06/2021 09060003 - 001 - 000 2021 361,00
09/06/2021 09060003 - 001 - 000 2021 361,00

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