EMPENHO: 09070040 - DATA: 30/07/2021

Informações do empenho

Número do empenho: 09070040

Data: 30/07/2021

Valor: R$ 100.000,00

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO - SAAE

Natureza: 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO


Informações do orçamento

Categoria econômica: S.A.A.E

Orgão: 90 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE

Unid. orçamentária: 90.90 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE

Proj. atividade: 2.100 - OPERACIONALIZACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABAST. D`AGUA- SAAE

Natureza: 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Função: -

Sub-função: -

Fonte de recurso: -

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTACAO DO EMPENHO 09010008/E REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO 2021.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
30/07/2021 2021 11.072,50
30/07/2021 2021 11.072,50
30/07/2021 2021 11.072,50
30/07/2021 2021 11.072,50
31/08/2021 2021 16.445,00
31/08/2021 2021 16.445,00
31/08/2021 2021 16.445,00
31/08/2021 2021 16.445,00
30/09/2021 2021 16.445,00
30/09/2021 2021 16.445,00
30/09/2021 2021 16.445,00
30/09/2021 2021 16.445,00

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
04/08/2021 09070040 - 001 - 000 2021 11.072,50
04/08/2021 09070040 - 001 - 000 2021 11.072,50
04/08/2021 09070040 - 001 - 000 2021 11.072,50
04/08/2021 09070040 - 001 - 000 2021 11.072,50
01/09/2021 09070040 - 002 - 000 2021 16.445,00
01/09/2021 09070040 - 002 - 000 2021 16.445,00
01/09/2021 09070040 - 002 - 000 2021 16.445,00
01/09/2021 09070040 - 002 - 000 2021 16.445,00
01/10/2021 09070040 - 003 - 000 2021 16.445,00
01/10/2021 09070040 - 003 - 000 2021 16.445,00
01/10/2021 09070040 - 003 - 000 2021 16.445,00
01/10/2021 09070040 - 003 - 000 2021 16.445,00

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