EMPENHO: 09020009 - DATA: 07/02/2023

Informações do empenho

Número do empenho: 09020009

Data: 07/02/2023

Valor: R$ 350,00

Fornecedor: LOGOS COMERCIAL E TECNICA LTDA

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO


Informações do orçamento

Categoria econômica: S.A.A.E

Orgão: 90 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE

Unid. orçamentária: 90.90 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE

Proj. atividade: 2.093 - OPERACIONALIZACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABAST. D`AGUA- SAAE

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Função: -

Sub-função: -

Fonte de recurso: -

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE CARTUCHOS TONER PARA AS IMPRESSORAS DO PREDIO DO SAAE DESTE MUNICIPIO

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
07/02/2023 2023 350,00

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
15/02/2023 09020009 - 001 - 000 2023 350,00

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