EMPENHO: 09040015 - DATA: 14/04/2023

Informações do empenho

Número do empenho: 09040015

Data: 14/04/2023

Valor: R$ 2.209,00

Fornecedor: CERCOL ROLAMENTOS E CORREIAS

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO


Informações do orçamento

Categoria econômica: S.A.A.E

Orgão: 90 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE

Unid. orçamentária: 90.90 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE

Proj. atividade: 2.093 - OPERACIONALIZACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABAST. D`AGUA- SAAE

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Função: -

Sub-função: -

Fonte de recurso: -

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE ROLAMENTOS DESTINADO A MANUTENCAO DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DESTE MUNICIPIO.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
14/04/2023 2023 2.209,00

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
07/06/2023 09040015 - 001 - 000 2023 1.104,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON