EMPENHO: 09050038 - DATA: 23/05/2023

Informações do empenho

Número do empenho: 09050038

Data: 23/05/2023

Valor: R$ 1.122,00

Fornecedor: CERCOL ROLAMENTOS E CORREIAS

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO


Informações do orçamento

Categoria econômica: S.A.A.E

Orgão: 90 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE

Unid. orçamentária: 90.90 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE

Proj. atividade: 2.093 - OPERACIONALIZACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABAST. D`AGUA- SAAE

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Função: -

Sub-função: -

Fonte de recurso: -

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE ROLAMENTOS DESTINADO A MANUTENCAO DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DESTE MUNICIPIO.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
23/05/2023 2023 1.122,00

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
21/06/2023 09050038 - 001 - 000 2023 1.122,00

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