EMPENHO: 09070015 - DATA: 14/07/2023

Informações do empenho

Número do empenho: 09070015

Data: 14/07/2023

Valor: R$ 3.000,00

Fornecedor: JOSE VENANCIO PEREIRA DE FARIAS

Natureza: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA


Informações do orçamento

Categoria econômica: S.A.A.E

Orgão: 90 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE

Unid. orçamentária: 90.90 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE

Proj. atividade: 2.093 - OPERACIONALIZACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABAST. D`AGUA- SAAE

Natureza: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Função: -

Sub-função: -

Fonte de recurso: -

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO CORRETIVA SOLDA ELETROSTATICA NA RECUPERACAO DE ROTORES DA BOMBA DE 125 CV E CONSERTO DE 05 VENTOSAS DA TUBULACAO DA ADUTORA DO TRECHO DO ACUDE PAULO SARASATE (ACUDE ARARAS) ATE A ETA - ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA NO IPU.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
14/07/2023 2023 3.000,00

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
17/07/2023 09070015 - 001 - 000 2023 3.000,00

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