EMPENHO: 09100031 - DATA: 25/10/2023

Informações do empenho

Número do empenho: 09100031

Data: 25/10/2023

Valor: R$ 1.319,68

Fornecedor: MEGA LUX COM. SERV. MAT. ELET. HID. LTDA

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA


Informações do orçamento

Categoria econômica: S.A.A.E

Orgão: 90 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE

Unid. orçamentária: 90.90 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE

Proj. atividade: 2.093 - OPERACIONALIZACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABAST. D`AGUA- SAAE

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: -

Sub-função: -

Fonte de recurso: -

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A MANUTENCAO DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DESTE MUNICIPIO.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
25/10/2023 2023 1.319,68

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
22/11/2023 09100031 - 001 - 000 2023 1.319,68

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