|
19/06/2024
|
09010005COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA ENEL
|
90 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS ÁREAS DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA, ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS, PRÉDIO DO SAAE E UINIDADES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS LOCALIDADES E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE IPU
|
PAGO
|
R$ 16.165,51 |
|
|
19/06/2024
|
09010004MINISTERIO DA ECONOMIA E FAZENDA
|
90 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP NORMAL, DURANTE O DECORRER DO EXERCICIO DE 2024
|
PAGO
|
R$ 3.506,78 |
|
|
19/06/2024
|
09010002CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
90 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AS CONTAS VINCULADAS AO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DESTE MUNICÍPIO, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2024
|
PAGO
|
R$ 378,29 |
|
|
19/06/2024
|
09060029GLOBAL EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
|
90 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE CARGAS E SERVIDORES PÚBLICOS DO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO.
|
LIQUIDADO
|
R$ 10.500,00 |
|
|
19/06/2024
|
09060028COGERH COMPANHIA DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS
|
90 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO REFERENTE A PARCELA 132/180 DO FORNECIMENTO DE AGUA PELA COGERH, PARA COMPLEMENTACAO DE ABASTECIMENTO A POPULACAO, DE RESPONSABILIDADE DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO
|
R$ 1.215,28 |
|
|
19/06/2024
|
09010011BANCO DO BRASIL S/A
|
90 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AS CONTAS VINCULADAS AO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DESTE MUNICÍPIO, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2024.
|
LIQUIDADO
|
R$ 52,26 |
|
|
19/06/2024
|
09010007EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES EMBRATEL
|
90 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA, DOS TELEFONES, INSTALADOS E FUNCIONANDO JUNTO AO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE IPU NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2024.
|
LIQUIDADO
|
R$ 71,54 |
|
|
19/06/2024
|
09010005COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA ENEL
|
90 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS ÁREAS DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA, ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS, PRÉDIO DO SAAE E UINIDADES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS LOCALIDADES E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE IPU.
|
LIQUIDADO
|
R$ 16.165,51 |
|
|
19/06/2024
|
09010002CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
90 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AS CONTAS VINCULADAS AO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DESTE MUNICÍPIO, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2024.
|
LIQUIDADO
|
R$ 378,29 |
|
|
19/06/2024
|
09060029GLOBAL EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
|
90 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE CARGAS E SERVIDORES PÚBLICOS DO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO.
|
EMPENHADO
|
R$ 10.500,00 |
|
|
19/06/2024
|
09060028COGERH COMPANHIA DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS
|
90 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO REFERENTE A PARCELA 132/180 DO FORNECIMENTO DE AGUA PELA COGERH, PARA COMPLEMENTACAO DE ABASTECIMENTO A POPULACAO, DE RESPONSABILIDADE DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO
|
R$ 1.215,28 |
|
|
18/06/2024
|
09010011BANCO DO BRASIL S/A
|
90 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AS CONTAS VINCULADAS AO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DESTE MUNICÍPIO, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2024
|
PAGO
|
R$ 231,11 |
|
|
18/06/2024
|
09010002CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
90 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AS CONTAS VINCULADAS AO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DESTE MUNICÍPIO, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2024
|
PAGO
|
R$ 566,61 |
|
|
18/06/2024
|
09010011BANCO DO BRASIL S/A
|
90 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AS CONTAS VINCULADAS AO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DESTE MUNICÍPIO, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2024.
|
LIQUIDADO
|
R$ 231,11 |
|
|
18/06/2024
|
09010002CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
90 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AS CONTAS VINCULADAS AO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DESTE MUNICÍPIO, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2024.
|
LIQUIDADO
|
R$ 566,61 |
|
|
17/06/2024
|
09010011BANCO DO BRASIL S/A
|
90 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AS CONTAS VINCULADAS AO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DESTE MUNICÍPIO, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2024
|
PAGO
|
R$ 91,54 |
|
|
17/06/2024
|
09010002CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
90 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AS CONTAS VINCULADAS AO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DESTE MUNICÍPIO, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2024
|
PAGO
|
R$ 271,15 |
|
|
17/06/2024
|
09060027THIAGO MORORO BESERRA
|
90 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA O SERVIDOR DO SAAE, THIAGO MORORO BESERRA, OCUPANTE DO CARGO DE DIRETOR, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA, A SERVIÇO DO SAAE DE IPU, NO DIA 17 DE JUNHO DE 2024, PARA COMPRA DE MATERIAIS JUNTO A EMPRESA M DE MELO RIBEIRO, EM FAVOR DO SAAE DESTE MUNICÍPIO
|
LIQUIDADO
|
R$ 250,00 |
|
|
17/06/2024
|
09060026M DE MELO RIBEIRO REPRESENTACOES
|
90 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE JUNTA GIBAUT PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAAE DESTE MUNICIPIO
|
LIQUIDADO
|
R$ 1.398,00 |
|
|
17/06/2024
|
09060025SANHIDRO COMERCIO, SERV. E SANEAMENTO LTDA.
|
90 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE POLICLORETO, SULFATO, HIPOCLORITO DE SODIO E POLIMERO CATIONICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO.
|
LIQUIDADO
|
R$ 15.120,00 |
|
|
17/06/2024
|
09060024BERACA SABARA QUIM E INGREDIENTES S/A
|
90 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE CLORO LIQUEFEITO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO.
|
LIQUIDADO
|
R$ 2.634,00 |
|
|
17/06/2024
|
09060023J F CONSULTORES LTDA.
|
90 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA E USO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTÃO COMERCIAL EM SANEAMENTO, NEGOCIAÇÕES DE DÉBITOS, CONVÊNIO DE ARRECADAÇÃO E GERECIADOR DE SISTEMAS, CONFORME CONTRATO E TERCEIRO ADITIVO, COMPETENCIA JUNHO DE 2024
|
LIQUIDADO
|
R$ 1.517,38 |
|
|
17/06/2024
|
09060022SEBASTIÃO FABIANO DO NASCIMENTO ME
|
90 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM BOMBAS, MOTORES E PAINEL ELETRONICO JUNTO AO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO.
|
LIQUIDADO
|
R$ 14.490,00 |
|
|
17/06/2024
|
09010011BANCO DO BRASIL S/A
|
90 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AS CONTAS VINCULADAS AO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DESTE MUNICÍPIO, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2024.
|
LIQUIDADO
|
R$ 91,54 |
|
|
17/06/2024
|
09010002CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
90 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AS CONTAS VINCULADAS AO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DESTE MUNICÍPIO, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2024.
|
LIQUIDADO
|
R$ 271,15 |
|
|
17/06/2024
|
09060027THIAGO MORORO BESERRA
|
90 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA O SERVIDOR DO SAAE, THIAGO MORORO BESERRA, OCUPANTE DO CARGO DE DIRETOR, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA, A SERVIÇO DO SAAE DE IPU, NO DIA 17 DE JUNHO DE 2024, PARA COMPRA DE MATERIAIS JUNTO A EMPRESA M DE MELO RIBEIRO, EM FAVOR DO SAAE DESTE MUNICÍPIO
|
EMPENHADO
|
R$ 250,00 |
|
|
17/06/2024
|
09060026M DE MELO RIBEIRO REPRESENTACOES
|
90 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE JUNTA GIBAUT PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAAE DESTE MUNICIPIO
|
EMPENHADO
|
R$ 1.398,00 |
|
|
17/06/2024
|
09060025SANHIDRO COMERCIO, SERV. E SANEAMENTO LTDA.
|
90 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE POLICLORETO, SULFATO, HIPOCLORITO DE SODIO E POLIMERO CATIONICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO.
|
EMPENHADO
|
R$ 15.120,00 |
|
|
17/06/2024
|
09060024BERACA SABARA QUIM E INGREDIENTES S/A
|
90 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE CLORO LIQUEFEITO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO.
|
EMPENHADO
|
R$ 2.634,00 |
|
|
17/06/2024
|
09060023J F CONSULTORES LTDA.
|
90 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA E USO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTÃO COMERCIAL EM SANEAMENTO, NEGOCIAÇÕES DE DÉBITOS, CONVÊNIO DE ARRECADAÇÃO E GERECIADOR DE SISTEMAS, CONFORME CONTRATO E TERCEIRO ADITIVO, COMPETENCIA JUNHO DE 2024
|
EMPENHADO
|
R$ 1.517,38 |
|