Ordem Cronológica

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Lista de Ordem Cronológica

Foram encontradas 7346 registros
Dados atualizados em: 31/12/2024 - 15:26:34
Data
Liquidação
Identificação do empenho
Origem
Orgão
Histórico
R$ Valor Ações
10/07/2024 EMPENHO: 09070015
ASSOCIACAO DOS APICULTORES DE IPU
90 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE BOMBONAS DE 250 LITROS PARA A CONFECCAO DE UMA BASE FLUTUANTE MEDINDO 3 METROS DE COMPRIMENTO POR 2 METROS DE LARGURA PARA A CAPTACAO DE AGUA NO MUNICIPIO LOCALIZADO NO ACUDE ARARAS EM FAVOR DO SAAE DESTE MUNICIPIO.

R$ 2.010,00
10/07/2024 EMPENHO: 09070020
E GUILLHERME RODRIGUES EPP
90 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DESTE MUNICIPIO.

R$ 203,50
10/07/2024 EMPENHO: 09070021
E GUILLHERME RODRIGUES EPP
90 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DESTE MUNICIPIO.

R$ 100,80
10/07/2024 EMPENHO: 09070016
THIAGO MORORO BESERRA
90 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA O SERVIDOR DO SAAE, THIAGO MORORO BESERRA, OCUPANTE DO CARGO DE DIRETOR, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DENTRO DO MUNICÍPIO PARA A LOCALIDADE DE ESPRAIADO, A SERVIÇO DO SAAE DE IPU, NO DIA 07 DE JULHO DE 2024, EM FAVOR DO SAAE DESTE MUNICÍPIO

R$ 120,00
10/07/2024 EMPENHO: 09010011
BANCO DO BRASIL S/A
90 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AS CONTAS VINCULADAS AO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DESTE MUNICÍPIO, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2024.

R$ 114,53
10/07/2024 EMPENHO: 09010002
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
90 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AS CONTAS VINCULADAS AO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DESTE MUNICÍPIO, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2024.

R$ 601,52
10/07/2024 EMPENHO: 09010003
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS
90 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA OS SERVIDORES CONTRATADOS/COMISSIONADOS DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DESTE MUNICÍPIO, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2024.

R$ 3.590,85
09/07/2024 EMPENHO: 09070010
FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA ME
90 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE 03 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS, COM RECARGAS DE TONERS JUNTO AO SAAE DESTE MUNICIPIO.

R$ 1.000,00
09/07/2024 EMPENHO: 09070018
FRONT COMERCIAL LTDA
90 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE CONJUNTO DE MOTOBOMBA CENTRIFUGA HORIZONTAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SAAE DESTE MUNICIPIO.

R$ 42.988,00
09/07/2024 EMPENHO: 09010011
BANCO DO BRASIL S/A
90 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AS CONTAS VINCULADAS AO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DESTE MUNICÍPIO, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2024.

R$ 277,59
09/07/2024 EMPENHO: 09010002
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
90 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AS CONTAS VINCULADAS AO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DESTE MUNICÍPIO, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2024.

R$ 1.222,10
08/07/2024 EMPENHO: 09070011
BERACA SABARA QUIM E INGREDIENTES S/A
90 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE CLORO LIQUEFEITO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO.

R$ 2.950,08
08/07/2024 EMPENHO: 09010011
BANCO DO BRASIL S/A
90 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AS CONTAS VINCULADAS AO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DESTE MUNICÍPIO, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2024.

R$ 168,34
08/07/2024 EMPENHO: 09010002
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
90 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AS CONTAS VINCULADAS AO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DESTE MUNICÍPIO, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2024.

R$ 828,41
06/07/2024 EMPENHO: 09070012
MEGA LUX COM. SERV. MAT. ELET. HID. LTDA
90 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS AO SAAE DESTE MUNICIPIO.

R$ 3.164,21
05/07/2024 EMPENHO: 09070013
THIAGO MORORO BESERRA
90 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA O SERVIDOR DO SAAE, THIAGO MORORO BESERRA, OCUPANTE DO CARGO DE DIRETOR, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA, A SERVIÇO DO SAAE DE IPU, NO DIA 06 DE JULHO DE 2024, PARA COMPRA DE MATERIAIS JUNTO A EMPRESA MEGALUX MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA, EM FAVOR DO SAAE DESTE MUNICÍPIO

R$ 375,00
05/07/2024 EMPENHO: 09010011
BANCO DO BRASIL S/A
90 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AS CONTAS VINCULADAS AO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DESTE MUNICÍPIO, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2024.

R$ 197,19
05/07/2024 EMPENHO: 09010002
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
90 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AS CONTAS VINCULADAS AO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DESTE MUNICÍPIO, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2024.

R$ 708,73
04/07/2024 EMPENHO: 09010002
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
90 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AS CONTAS VINCULADAS AO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DESTE MUNICÍPIO, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2024.

R$ 685,98
04/07/2024 EMPENHO: 09010011
BANCO DO BRASIL S/A
90 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AS CONTAS VINCULADAS AO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DESTE MUNICÍPIO, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2024.

R$ 164,82
03/07/2024 EMPENHO: 09070004
JOSÉ DE OLIVEIRA ALMEIDA-ME
90 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA RESTAURACAO E MANUTENCAO DE UM REGISTRO DE 200 MILIMETROS DA ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA ETA DESTE MUNICIPIO.

R$ 110,00
03/07/2024 EMPENHO: 09070005
WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES ME
90 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM SERVICOS CONTABEIS JUNTO AO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO.

R$ 6.080,00
03/07/2024 EMPENHO: 09070009
COGERH COMPANHIA DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS
90 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO REFERENTE A PARCELA 133/180 DO FORNECIMENTO DE AGUA PELA COGERH, PARA COMPLEMENTACAO DE ABASTECIMENTO A POPULACAO, DE RESPONSABILIDADE DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DESTE MUNICIPIO.

R$ 1.215,28
03/07/2024 EMPENHO: 09070001
SAO PEDRO EMPREENDIMENTO DE PETROLEO LTDA EPP
90 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER O SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SAAE DE IPU, CONFORME CONTRATO.

R$ 11.665,04
03/07/2024 EMPENHO: 09010006
TELEMAR NORTE E LESTE SA
90 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TELEFONIA, DOS TELEFONES, INSTALADOS E FUNCIONANDO, JUNTO AO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE IPU, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.

R$ 151,17
03/07/2024 EMPENHO: 09010006
TELEMAR NORTE E LESTE SA
90 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TELEFONIA, DOS TELEFONES, INSTALADOS E FUNCIONANDO, JUNTO AO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE IPU, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.

R$ 151,17
03/07/2024 EMPENHO: 09010002
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
90 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AS CONTAS VINCULADAS AO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DESTE MUNICÍPIO, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2024.

R$ 815,48
03/07/2024 EMPENHO: 09010006
TELEMAR NORTE E LESTE SA
90 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TELEFONIA, DOS TELEFONES, INSTALADOS E FUNCIONANDO, JUNTO AO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE IPU, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.

R$ 165,30
03/07/2024 EMPENHO: 09010011
BANCO DO BRASIL S/A
90 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AS CONTAS VINCULADAS AO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DESTE MUNICÍPIO, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2024.

R$ 211,72
02/07/2024 EMPENHO: 09070007
PERFILAR INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA
90 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL METALICO PARA FABRICACAO DE UNIDADE PRESSURIZADA DE 1000 LITROS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOMBEAMENTO DE AGUA DA LOCALIDADE DE SAO JOSE DOS MARTINS NESTE MUNICIPIO.

R$ 2.932,80

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ATRICON